令和4年度実施分(定期監査)

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一般会計及び特別会計

概要

 本庁及び地方機関の236箇所に対して監査を実施した結果、本庁及び地方機関における財務に関する事務の執行については、おおむね適正に行われているものと認められましたが、123件の指摘を行い、5件の意見を述べました。

指摘事項 収入未済        

6件

収入

10件

予算執行 9件
契約 33件
工事 2件
補助金等 6件
物品 24件
財産管理 18件
その他  15件
123件
意見

契約

  1件

財産管理

3件

その他

1件

5件

 

公表資料

令和4年度普通会計定期監査(後期)監査結果[PDFファイル/164KB]令和5年3月17日公表(県公報第11201号掲載)

令和4年度普通会計定期監査(前期)監査結果[PDFファイル/495KB]令和4年10月7日公表(県公報第11157号掲載)

公営企業会計

概要

対象の2箇所に対して監査を実施し、3件の指摘を行い、2件の意見を述べました。

指摘事項 交通事業会計  2件
流域下水道事業会計  1件
意見 交通事業会計  1件
流域下水道事業会計  1件

公表資料

 令和4年度公営企業会計定期監査結果[PDFファイル/340KB]令和4年10月7日公表(県公報第11157号掲載)

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